近年來,公司內部審計工作定位準確、服務到位、業績突出,充分發揮了經濟監督這一基本職能,近日被濟南市審計局評為2005年至2007年度內部審計工作先進單位,公司財務處副處長劉愛國被評為濟南市內部審計工作先進個人。
公司內部審計定位于企業內部的管理過程,突出服務的內向性特點,目的是促進企業規范化管理,達到有效控制,保證經營目標的實現,推動企業業績的增長,提升企業的價值。由于公司未設置專職的審計部門,內部審計工作的開展是由財務處及相關職能部門共同完成的。近年來公司進一步了完善內部控制制度,規范了公司財務行為,有效節制了違法違紀、營私舞弊、貪污盜竊、損失浪費等行為;推進了以ERP 系統為平臺,細化債權債務的管理工作,有效降低了財務風險。
今后,公司全體內審人員將以監督的方式服務、以服務的心態監督,全力以赴將公司的內部審計工作提升到新的高度。
濟南重工被濟南市審計局評為2005年至2007年度內部審計工作先進單位